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FinanceiroContas a Receber (AR)Geração Automática

Geração Automática de Contas a Receber

O que é

A geração automática cria faturas (receivables) no módulo de Contas a Receber sem intervenção manual, com base em eventos que acontecem no PMS. Isso elimina a digitação dupla e garante que toda operação hoteleira tenha reflexo financeiro imediato.

Princípio: Se um hóspede consumiu, o sistema registra. Você não precisa criar faturas manualmente para operações do dia a dia.


Eventos que geram faturas automaticamente

O Opero monitora eventos do PMS e, para cada um, cria ou atualiza o receivable correspondente:

Evento no PMSO que acontece no ARLançamento contábil
Reserva confirmadaCria receivable com valor total da hospedagemDébito AR, Crédito Receita Diferida
Serviço adicionadoAdiciona item à fatura (frigobar, lavanderia, etc.)Débito AR, Crédito Receita do Serviço
Cobrança extra (charge)Adiciona cobrança avulsa à faturaDébito AR, Crédito conta correspondente
Check-in realizadoConfirma o receivable e permite pagamentosNenhum (já lançado na reserva)
Check-out realizadoFinaliza a fatura e consolida todos os itensReclassifica Receita Diferida → Receita Realizada
No-show com penalidadeCria receivable com valor da multaDébito AR, Crédito Receita de No-show
Cancelamento com multaCria receivable com valor da multa de cancelamentoDébito AR, Crédito Receita de Cancelamento
Pagamento via portalRegistra recebimento e baixa parcial/totalDébito Banco, Crédito AR

Como funciona: passo a passo

1. Reserva confirmada

Quando um hóspede confirma uma reserva, o sistema:

Reserva confirmada (valor: R$ 1.500,00 — 3 diárias) Cria Receivable #AR-2026-0042 ├── Cliente: João Silva ├── Valor: R$ 1.500,00 ├── Vencimento: data do check-out ├── Status: Postado └── Referência: Reserva #RES-8741 Lançamento contábil automático: Débito: 1200 - Contas a Receber (Ativo) R$ 1.500,00 Crédito: 4010 - Receita Diferida (Passivo) R$ 1.500,00

Por que Receita Diferida? Pelo regime de competência, a receita só é reconhecida quando o serviço é prestado (check-out). Até lá, é uma obrigação (receita diferida).

2. Durante a estadia

A cada serviço consumido, a fatura é atualizada automaticamente:

DiaEventoValor adicionadoTotal fatura
Dia 1Check-inR$ 1.500,00
Dia 1FrigobarR$ 45,00R$ 1.545,00
Dia 2LavanderiaR$ 30,00R$ 1.575,00
Dia 2EstacionamentoR$ 50,00R$ 1.625,00

3. Check-out

No check-out, o sistema finaliza a fatura:

  1. Consolida todos os itens consumidos
  2. Reclassifica a receita diferida para receita realizada
  3. Se o hóspede paga integralmente: marca como Recebida
  4. Se há saldo pendente: mantém como Postada com vencimento definido
  5. Gera o lançamento contábil final
Check-out — Fatura #AR-2026-0042 (valor final: R$ 1.625,00) Lançamento de reclassificação: Débito: 4010 - Receita Diferida R$ 1.500,00 Crédito: 4100 - Receita de Quartos R$ 1.500,00 Lançamentos de serviços (já reconhecidos no ato): Crédito: 4200 - Receita A&B R$ 45,00 Crédito: 4300 - Receita Lavanderia R$ 30,00 Crédito: 4400 - Receita Estacionamento R$ 50,00

Regras de geração automática

Quando o sistema gera

CondiçãoGera receivable?Observação
Reserva confirmada com pagamento total antecipadoSimJá marca como Recebida
Reserva confirmada sem pagamentoSimStatus Postada, aguarda pagamento
Walk-in (sem reserva prévia)SimCria no check-in
Reserva corporativa (billing posterior)SimVencimento = 30 dias após check-out
Reserva de grupoSimUma fatura consolidada para o grupo
Reserva cancelada sem multaNãoReceivable anterior é cancelado
Reserva cancelada com multaSimNovo receivable com valor da multa

Quando o sistema NÃO gera

  • Reservas em status Rascunho ou Pendente (sem confirmação)
  • Reservas com pagamento 100% via OTA (a OTA já cobrou o hóspede)
  • Cortesias (reservas com valor zero)

Personalização

Configurar regras de geração

Em Financeiro → Configurações → Geração Automática AR, você pode ajustar:

ConfiguraçãoPadrãoOpções
Gerar no eventoReserva confirmadaReserva confirmada, Check-in, Check-out
Vencimento padrãoData do check-outDias fixos (7, 15, 30) ou data do check-out
Vencimento corporativoCheck-out + 30 diasCustomizável por cliente
Conta contábil padrão4100 - Receita de QuartosQualquer conta de receita
Centro de custo padrãoRecepçãoQualquer centro de custo
Postagem automáticaSimSim (posta no razão) ou Não (cria como rascunho)

Sobrescrever manualmente

Mesmo com a geração automática, você pode:

  • Editar itens — Adicionar descontos ou ajustes antes de postar
  • Mudar vencimento — Negociar prazo diferente com o cliente
  • Alterar conta contábil — Reclassificar a receita
  • Cancelar e recriar — Anular a fatura automática e criar uma manual

Importante: Após postar no razão, edições exigem estorno e novo lançamento. Revise a fatura automática antes de postar, se a postagem automática estiver desabilitada.


Integração com regime de competência

A geração automática segue o regime de competência (accrual basis), exigido pelo padrão USALI:

  • Receita reconhecida quando prestada, não quando recebida
  • Receita diferida para reservas antecipadas
  • Ajuste automático no check-out para reclassificar receita diferida em receita realizada

Isso garante que os relatórios financeiros reflitam corretamente o desempenho do período, independentemente de quando o dinheiro entra no caixa.


Boas práticas

  1. Mantenha a postagem automática ativa — Garante que o razão esteja sempre atualizado
  2. Revise faturas de grupos — Valores altos merecem conferência manual antes do envio
  3. Configure vencimentos corporativos por cliente — Cada empresa pode ter prazo diferente
  4. Não duplique faturas — Se o sistema gerou automaticamente, não crie outra manualmente
  5. Monitore o log de geração — Em Financeiro → Logs, veja quais faturas foram geradas e por qual evento
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