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Contas a Receber (Accounts Receivable)

O que é

Contas a Receber (AR) gerencia tudo o que terceiros devem à sua propriedade — receitas esperadas que ainda não foram pagas.

Exemplos:

  • Diárias de hóspedes com pagamento no check-out
  • Faturas de empresas (corporate billing)
  • Comissões a receber de OTAs
  • Serviços extras não pagos no ato
  • Eventos e reservas de grupos

Como funciona

Fluxo completo

Hóspede consome serviços / Reserva é criada Receivable (fatura) gerado automaticamente ou manualmente Postar no razão (débito no AR, crédito na receita) Hóspede/empresa efetua pagamento Registrar recebimento (quitar parcelas) Conciliação (conferir entrada no banco)

Geração automática

O Opero pode gerar faturas automaticamente a partir de reservas:

  • Ao fazer check-out, se houver saldo pendente
  • Para reservas de empresas com billing corporativo
  • Para grupos com faturamento posterior

Estados

StatusSignificado
RascunhoFatura criada mas não formalizada
PostadoLançamento contábil criado
Parcialmente recebidoParte do valor foi paga
RecebidoPagamento completo
CanceladoFatura anulada
VencidoPassou do prazo sem pagamento

Criar uma fatura (receivable)

  1. Vá em Financeiro → Contas a Receber
  2. Clique “Nova Fatura”
  3. Preencha:
    • Cliente — Hóspede, empresa ou OTA
    • Descrição — Serviços prestados
    • Valor — Total a receber
    • Vencimento — Data limite para pagamento
    • Conta contábil — Receita de hospedagem, A&B, etc.
    • Referência — Número da reserva (se aplicável)
  4. Salve

Dica: Para hóspedes individuais, use a geração automática via check-out. Faturas manuais são mais comuns para empresas e agências.

Registrar recebimento

Quando um pagamento é recebido:

  1. Encontre a fatura na lista
  2. Clique “Registrar Recebimento”
  3. Informe:
    • Valor recebido
    • Data do recebimento
    • Conta bancária de destino
    • Método (PIX, transferência, cartão, dinheiro)
  4. Confirme

Relatório aging de recebíveis

Similar ao AP, mas para valores a receber:

FaixaAção recomendada
A vencerMonitorar normalmente
1-30 diasEnviar lembrete ao cliente
31-60 diasContato direto para negociação
61-90 diasConsiderar cobrança formal
90+ diasAvaliar provisão para devedores duvidosos

Integração com reservas

O módulo AR se integra diretamente com Reservas:

  • Check-out com saldo → Gera receivable automaticamente
  • Reserva corporativa → Fatura enviada à empresa
  • Grupo → Faturamento consolidado pós-evento
  • No-show com penalidade → Gera cobrança da multa

Boas práticas

  1. Fature no ato — Quanto antes a fatura, maior a chance de pagamento
  2. Configure vencimentos realistas — 7 dias para hóspedes, 30 para empresas
  3. Use lembretes automáticos — OCP pode enviar cobranças por email/WhatsApp
  4. Monitore o aging — Recebíveis antigos consomem capital de giro
  5. Concilie com o banco — Confirme que os valores entraram na conta
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