Skip to Content
FinanceiroOrçamento

Orçamento

O módulo de Orçamento permite planejar receitas e despesas por departamento e período, acompanhar a execução em tempo real e identificar desvios entre o planejado e o realizado. Este módulo faz parte do FINANCIAL OVERVIEW SERVICE (FOS), um add-on pago disponível na Opero Store.


O que é o orçamento?

O orçamento é o plano financeiro do hotel para um período futuro (geralmente 12 meses). Ele define quanto cada departamento espera gastar e quanto espera gerar de receita. Com o orçamento, o gestor consegue:

  • Planejar gastos antes que aconteçam
  • Controlar se a realidade está seguindo o planejado
  • Identificar desvios rapidamente (gastando mais que o previsto? Faturando menos?)
  • Tomar decisões baseadas em dados, não em intuição

Nota: O módulo de Orçamento requer ativação do FINANCIAL OVERVIEW SERVICE na Opero Store. O FINANCIAL BASIC (incluso em todos os planos) não inclui este recurso.


Criar um orçamento

Passo a passo

  1. Acesse Financeiro > Orçamento
  2. Clique em “Novo Orçamento”
  3. Preencha:
CampoObrigatórioDescrição
NomeSimIdentificação (ex: “Orçamento 2027”)
PeríodoSimData inicial e final (ex: Jan/2027 a Dez/2027)
PropriedadeSimQual propriedade (ou consolidado)
TipoSimAnual, semestral ou trimestral
Baseado emNãoOrçamento anterior ou dados realizados para pré-preencher
  1. Clique em “Criar”

Preencher valores

Após criar, preencha os valores estimados para cada conta e cada mês:

┌─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────┐ │ Conta │ Janeiro │ Fevereiro│ Março │ ... │ ├─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────┤ │ Receita de Quartos │ 85.000 │ 72.000 │ 68.000 │ │ │ Receita de A&B │ 22.000 │ 18.000 │ 16.000 │ │ │ Salários │ 45.000 │ 45.000 │ 45.000 │ │ │ Energia │ 8.500 │ 8.500 │ 7.200 │ │ │ Suprimentos │ 6.000 │ 5.000 │ 4.500 │ │ │ Manutenção │ 3.000 │ 3.000 │ 3.000 │ │ └─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────┘

Facilidades de preenchimento

RecursoDescrição
Copiar mês anteriorReplica os valores de um mês para o seguinte
Aplicar % de variaçãoAumenta/diminui todos os valores em X%
Importar do realizadoUsa dados do ano anterior como base
Distribuição uniformeDivide um total anual igualmente pelos 12 meses
SazonalidadeAplica pesos por mês (ex: verão 30% acima, inverno 20% abaixo)

Análise de variação (Budget vs Actual)

A principal funcionalidade do módulo: comparar o que foi planejado com o que realmente aconteceu.

Tela de variação

  1. Acesse Financeiro > Orçamento > [selecione o orçamento]
  2. Clique na aba “Variação”
  3. Selecione o mês ou período acumulado

Para cada conta, o sistema exibe:

ColunaDescrição
OrçadoValor planejado para o período
RealizadoValor efetivamente registrado no razão geral
Variação (R$)Diferença em reais (realizado - orçado)
Variação (%)Diferença percentual
StatusNo alvo, acima do orçado, abaixo do orçado

Interpretação das variações

Para receitas:

VariaçãoCorSignificado
PositivaVerdeFaturou mais que o planejado
Dentro de ±5%AzulNo alvo
NegativaVermelhoFaturou menos que o planejado

Para despesas:

VariaçãoCorSignificado
NegativaVerdeGastou menos que o planejado
Dentro de ±5%AzulNo alvo
PositivaVermelhoGastou mais que o planejado

Dica: Foque nos itens em vermelho. Variações superiores a 10% merecem investigação.


Comparação por departamento

O Opero permite comparar o orçamento entre departamentos lado a lado, seguindo a estrutura USALI:

DepartamentoOrçadoRealizadoVariação
RoomsR$ 85.000R$ 91.200+7,3%
A&BR$ 22.000R$ 19.800-10,0%
GovernançaR$ 12.000R$ 11.500-4,2%
ManutençãoR$ 8.000R$ 10.200+27,5%
AdministrativoR$ 15.000R$ 14.800-1,3%

Neste exemplo, o departamento de Manutenção gastou 27,5% acima do orçado — um ponto de atenção que pode indicar equipamentos com problemas ou despesas inesperadas.


Revisão orçamentária

O orçamento pode ser revisado ao longo do ano:

  1. Abra o orçamento ativo
  2. Clique em “Revisar”
  3. O sistema cria uma nova versão do orçamento
  4. Ajuste os valores nos meses restantes
  5. Salve a revisão

O histórico de versões é mantido, permitindo comparar:

  • Orçamento original vs realizado
  • Orçamento revisado vs realizado
  • Orçamento original vs revisado

Relatórios de orçamento

RelatórioDescrição
Budget vs ActualComparação linha a linha por conta e período
Variação por departamentoResumo executivo por departamento USALI
Tendência mensalGráfico de orçado vs realizado ao longo dos meses
ForecastProjeção do resultado anual com base na tendência atual

Todos os relatórios podem ser exportados em PDF e Excel.


Boas práticas

  1. Crie o orçamento antes do início do período — Idealmente em novembro/dezembro para o ano seguinte
  2. Use dados históricos — Importe do ano anterior e ajuste pela expectativa de crescimento
  3. Considere sazonalidade — Meses de alta e baixa temporada têm perfis muito diferentes
  4. Revise trimestralmente — Ajuste o orçamento conforme a realidade se revela
  5. Envolva os gestores de departamento — Cada líder deve participar da definição do seu orçamento
Last updated on